
老師我想請問月末、年末增值稅會計分錄是怎么做的,一般都有什么情形,老師給予解答。
答: 你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
簡單會計分錄問題 求全部解答 尤其是12題 (因為前面第一題沒有提及增值稅 不知道如何計算
答: 好的,稍等發(fā)給你哈
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個會計分錄這么做會計小白求解答
答: 你好,同學(xué),分錄為 1.借:銀行存款1000 固定資產(chǎn)3000 應(yīng)付債券~利息調(diào)整1 資本公積499 貸:長期應(yīng)付款500 應(yīng)付債券~面值4000


桂龍老師 解答
2020-04-02 13:41
桂龍老師 解答
2020-04-02 13:42
怕孤獨的大雁 追問
2020-04-02 13:49
桂龍老師 解答
2020-04-02 13:53
怕孤獨的大雁 追問
2020-04-02 13:53
桂龍老師 解答
2020-04-02 13:54