- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-04-02 13:17
如果存在銷售收入是負(fù)數(shù)的情況,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)時(shí),首先在對(duì)應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負(fù)數(shù) (如果銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票為普票,填寫在開具其他發(fā)票銷售額里) ,然后在未開具發(fā)票銷售額里填寫相應(yīng)金額的正數(shù),使得該行銷售額合計(jì)數(shù)為0。這時(shí)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)可以正常保存。
相關(guān)問題討論

你好!這個(gè)是這樣處理
2019-05-17 15:43:11

你好同學(xué)
這個(gè)不是這樣的,是你們填完,然后超的部分會(huì)退,也不是馬上,要有流程的
2019-11-06 15:35:50

您好,公司自己開的3%的專票嗎?
2018-01-09 09:23:56

你好!
看表最后,免稅,填寫在那里
2019-07-09 12:09:23

如果存在銷售收入是負(fù)數(shù)的情況,填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)時(shí),首先在對(duì)應(yīng)稅率的專用發(fā)票銷售額 中填寫負(fù)數(shù) (如果銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票為普票,填寫在開具其他發(fā)票銷售額里) ,然后在未開具發(fā)票銷售額里填寫相應(yīng)金額的正數(shù),使得該行銷售額合計(jì)數(shù)為0。這時(shí)增值稅納稅申報(bào)表附表(一)可以正常保存。
2020-04-02 13:17:29
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牛英蘭 追問
2020-04-02 13:20
樸老師 解答
2020-04-02 13:23