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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-04-02 13:18

你好 你們收到錢的話就計入其他應(yīng)付款科目。

商曉 追問

2020-04-02 13:24

我們相當(dāng)于代扣代繳,從計提到發(fā)放怎么入賬

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 13:27

你好 不是你們單位的職工 , 你們不用計提 。直接收到錢  借:銀行存款 貸 :其他應(yīng)付款  繳納的時候  借 其他應(yīng)付款  貸 銀行存款 就可以了。

商曉 追問

2020-04-02 13:39

是我們的職工,不過是去別店里幫忙上班

答疑蘇老師 解答

2020-04-02 13:52

你好 現(xiàn)在這個職工不用你們負擔(dān)工資和社保,就不屬于你們的費用,不用計提的。

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相關(guān)問題討論
借:管理費用-社保費 貸:銀行存款
2024-01-22 11:50:23
你好;? 你這個是補繳納好久的年度的; 因為考慮是否跨年的分錄? ?
2022-05-23 17:01:15
同學(xué)你好 這個補做分錄就可以稅前扣除呀
2022-05-11 16:55:01
你好 ;? 那你們 也得報個稅處理的;? 社保是全額 公司承擔(dān)嗎? ?
2021-10-20 16:33:34
同學(xué)你好 都是當(dāng)月計提次月繳納的
2022-06-14 15:14:30
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