
如果當(dāng)月有收入,但是沒有收到成本票,我應(yīng)該咋么做賬呀,求解
答: 可以先暫估入庫(kù),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品 ,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款
公司已經(jīng)開了發(fā)票,有了收入,沒有收到款,也沒有成本,怎么做賬?暫估成本怎么做?
答: 您好!確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請(qǐng)問暫估的成本跨年收到成本票的時(shí)候怎么做賬
答: 沖銷暫估的成本,再按發(fā)票的金額入賬。在企業(yè)所得稅匯算清繳前收到的發(fā)票,在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)不用調(diào)增
老師,你好,去年的發(fā)票,今年剛收到,去年做賬是估價(jià)入賬,出的成本,現(xiàn)在收到的票,返利開在里面了,應(yīng)該怎么做賬
去年購(gòu)入一臺(tái)智能藥車作為成本,當(dāng)時(shí)收到貨了,款也付了,今年才給的發(fā)票,去年跟今年收到發(fā)票分別怎么做賬呀
公司買成本票 我公戶轉(zhuǎn)它100 私戶收到100 最后給我開回100的稅票 我給他們付4元稅點(diǎn) 怎么做賬處理

