請問一下老師,社保局將上月多交的單位部分社保退還至我司待轉(zhuǎn)金結(jié)余賬戶,用來抵我公司下月的個人承擔(dān)社保金額,我公司發(fā)工資時,還是要扣員工的個人社保,但這部分單位部分社保轉(zhuǎn)個人部分社保,怎樣做會計分錄呢?謝謝老師
月下鋤草
于2020-04-02 15:26 發(fā)布 ??2033次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-04-02 15:42
你好,同學(xué)。
借 其他應(yīng)付款、
貸 營業(yè)外收入。
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1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51

你好,同學(xué)。
借 其他應(yīng)付款、
貸 營業(yè)外收入。
2020-04-02 15:42:51

計入其他應(yīng)付款就可以了
2019-11-18 09:05:01

借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬--工資貸:其他應(yīng)付款--社保,銀行存款;借:其他應(yīng)付款--社保,應(yīng)付職工薪酬--社保貸:銀行存款
2018-03-19 15:59:23

1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬工資
貸:銀行存款
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2020-05-15 13:13:42
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月下鋤草 追問
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