
您好老師,想請教一下,關(guān)于年度結(jié)算報表錯誤的問題,因為報送前還沒有結(jié)賬,后來有賬務(wù)調(diào)整,結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)與報表數(shù)據(jù)不一致,請問應(yīng)該如何處理呀 ?
答: 你好,同學(xué)。 不一致 你是說年報和現(xiàn)在的報表?
上月已經(jīng)結(jié)賬,這個月發(fā)現(xiàn)錯誤,怎樣進行調(diào)整
答: 你好,做相應(yīng)的調(diào)整分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月一筆記賬錯誤,報表已報,是反結(jié)賬調(diào)上個月還是在本月調(diào)整?
答: 你好 ,反結(jié)賬的話調(diào)整上個月的呢

