你好老師,金稅盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減,做賬借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款科目,那這個(gè)科目就一直有余額嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)之類(lèi)的嗎?
Sunny
于2020-04-03 10:59 發(fā)布 ??1907次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-03 11:11
實(shí)際抵減需要繳納的增值稅的時(shí)候,就要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的
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減免付稅控盤(pán)費(fèi)用的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-減免稅款 借 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)(負(fù)數(shù)),應(yīng)交稅費(fèi)是企業(yè)按照法定稅率,在每月末將稅款上繳給稅務(wù)部門(mén),應(yīng)交增值稅是企業(yè)根據(jù)營(yíng)業(yè)收入及出口銷(xiāo)售額,在每月末上繳給稅務(wù)部門(mén),減免稅款是指稅收優(yōu)惠政策下,企業(yè)可以減免一定金額的應(yīng)交稅款。拓展知識(shí):付稅控盤(pán)費(fèi)用的減免是指政府減免的金額,可以減免企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),同時(shí)政府也可以通過(guò)稅收減免政策,鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展,提高企業(yè)的創(chuàng)新能力。
2023-03-06 15:08:49

你好,減免稅額明細(xì)的余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-06-07 15:38:31

你好,還需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅才是的
2019-10-10 09:41:50

這個(gè)完了啊,你還需要交稅那就做借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 09:41:58

第一筆分錄正確。
按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-10-10 09:40:42
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Sunny 追問(wèn)
2020-04-03 14:19
辜老師 解答
2020-04-03 16:22