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隨風
于2020-04-03 11:51 發(fā)布 ??1067次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-03 11:53
這個你開紅字信息表通過次月申報轉出,負數發(fā)票不需要轉出
隨風 追問
2020-04-03 11:56
通過次月申報轉出,負數發(fā)票不需要轉出這句話怎么理解?
maize老師 解答
2020-04-03 12:04
https://mp.weixin.qq.com/s/jB3MgiAomCQJ6BIxNVgFVQ
答:根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)的規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》)以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
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收到增值稅負數專票,有沒有規(guī)定多久內需要進項轉出?
答: 這個你開紅字信息表通過次月申報轉出,負數發(fā)票不需要轉出
老師,是去年年底結轉的,借:銷項 進項(負數) 轉出未交增值稅(負數)貸:轉出多交增值稅(負數),這樣來的
答: 把進項銷項結轉到轉出未交增值稅就可以的 不用轉出多交了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅負數發(fā)票為什么要做進項稅額轉出
答: 你好 藍子發(fā)票之前認證了 開了負數就得轉出
進項稅轉出,在申報增值稅時二表中的20欄(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額)是填正數還是負數
討論
申報增值稅提示當期開具紅字增票需要做進項稅額轉出69.9元,單位是收到一張銷項負數的專票還沒做賬進項是-34.95,那這次申報增值稅,表上填69.9進項轉出,怎么知道是哪些原因要轉出的進項?
請教,進項稅轉出的分錄已做完,已結轉,借:管理費-xx負數,貸:XX負數、進項稅轉出正數;借:進項稅轉出,貸:未交增值稅。現(xiàn)在對方重新開出專票,數據都不變,是不是得調整上述分錄,不然進項稅重復記錄嗎?請問怎么做分錄?
老師我們公司一直是進項票大于銷項票,沒有交過增值稅的,但是在之前2020年12月份取得的三張進項票已經認證抵扣放到留底里面了,現(xiàn)在2021年3月份對方又給我們開了三張負數發(fā)票,做進項稅轉出的時候沖的是留底對嗎?您幫看看這樣做對嗎?
進項稅額轉出一定要做在貸方嗎,購貨方,取得負數專票,需要借 庫存商品紅數 借應交增值稅(進項稅)紅數可以嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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隨風 追問
2020-04-03 11:56
maize老師 解答
2020-04-03 12:04
maize老師 解答
2020-04-03 12:04