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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-03 14:18

你好,紅沖多計提的就可以借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)。

baby^靈-開始接單了 追問

2020-04-03 14:19

沒有計提的不用處理對嗎

郭老師 解答

2020-04-03 14:21

你得做退回來的,你交納的時候怎么做?

baby^靈-開始接單了 追問

2020-04-03 14:25

我直接做借:應(yīng)付職工薪酬-社保 9109.17。貸:銀行存款 9109.17  同時結(jié)轉(zhuǎn)單位社保 借管理費用3074.4 貸:
應(yīng)付職工薪酬-社保 3074.4      還是借:應(yīng)付職工薪酬 22529.22 貸:銀行存款9109.17 營業(yè)外收入 _政府補助 13420.05

郭老師 解答

2020-04-03 14:35

你好,實際繳納的是9109.17是嗎

baby^靈-開始接單了 追問

2020-04-03 14:36

是的 單位繳納3074.4 員工繳納 6034.77

郭老師 解答

2020-04-03 14:39

借應(yīng)付職工薪酬-社保 9109.17。貸:銀行存款 9109.17 同時結(jié)轉(zhuǎn)單位社保 借管理費用3074.4 貸:
應(yīng)付職工薪酬-社保 3074.4

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你好,紅沖多計提的就可以借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
2020-04-03 14:18:28
你好,減免部分記在營業(yè)外收入科目
2020-03-10 10:13:22
你好,你說的是企業(yè)減免的部分嗎?這個直接不做的
2020-07-07 10:27:26
安減免之后的計提就可以
2020-03-30 09:59:50
免征,就可以不用計提的
2020-03-10 15:11:44
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