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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-04-03 21:30

您好 舊把您之前計提和繳納的分錄沖了

文老師 解答

2020-04-03 21:31

您好 就把您之前計提和繳納的分錄沖了

文老師 解答

2020-04-03 21:31

您原來是怎么做的

森森 追問

2020-04-03 21:32

1借管理費用社保費貸應付職工薪酬社保。2應付職工薪酬社保再貸銀行存款。

森森 追問

2020-04-03 21:32

現(xiàn)在直接是借銀行存款貸管理費用社保就行了嗎?

文老師 解答

2020-04-03 22:17

也是需要通過應付職工薪酬的

森森 追問

2020-04-03 22:18

直接沖銷管理費用,行不?老

文老師 解答

2020-04-03 23:45

不好,那樣您的應付職工薪酬發(fā)生額會不對

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相關問題討論
您好 舊把您之前計提和繳納的分錄沖了
2020-04-03 21:30:51
與繳納做相反的分錄即可
2016-06-03 09:44:44
你好,借;銀行存款,貸;應付職工薪酬——社保 借;;應付職工薪酬——社保,借;管理費用等科目負數(shù)
2019-07-29 17:54:01
借;銀行存款 貸;應付職工薪酬——工傷保險
2016-09-25 15:34:53
你好,工商保險在繳納時應該通過“管理費用”科目進行核算,發(fā)生的工傷費登記在“應付職工薪酬——應付福利費“進行結算
2019-05-06 19:47:09
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