
老師,我2月已全額繳納社保了,3月社保退費分錄怎么做?(我都是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的工資,沒有計提工資)我直接做借銀行存款,貸管理費用,這樣做出來的利潤表和余額表中管理費用就不一樣了
答: 借:銀行存款 借:管理費用(紅字)
請問老師福利費要計提嗎?借管理費用貸應(yīng)付工資,借應(yīng)付工資貸銀行存款是嗎?我沒計提呢直接借管理費用福利費貸銀行存款然后個稅也沒管,可以嗎
答: 借管理費用貸應(yīng)付工資,借應(yīng)付工資貸銀行存款 按這個做,這個需要看啥福利,不是每個需要交個稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果公司沒有計提工資直接發(fā)工資的話,是不是只能 借 管理費用,貸 銀行存款?
答: 是的,只能這么做賬了


張金爽 追問
2020-04-04 10:41
文文老師 解答
2020-04-04 10:43