謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤,我暫估了62000的成本,今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的,我應(yīng)該怎么做賬?2.賬還是做到3月份吧?3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我在做借利潤分配-未分配利潤60699,貸現(xiàn)金銀行可以嗎?4,我還調(diào)整去年的賬和財務(wù)報表嗎?目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳,我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢?因?yàn)槿ツ暧袝汗?麻煩老師詳細(xì)回答,感謝
借拖姐
于2020-04-04 17:34 發(fā)布 ??625次瀏覽
- 送心意
英老師
職稱: 中級會計師
2020-04-04 17:40
同學(xué)好,3月份計帳,借計成本費(fèi)用,貸計應(yīng)付帳款 負(fù)數(shù) 62000,借計成本費(fèi)用,貸計應(yīng)付帳款 60699,匯算清繳正常做,
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你好這個借利潤分配,未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。
然后借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅貸,銀行存款。
2025-04-21 13:55:29

你好
借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-07-06 15:30:51

你好
企業(yè)會計準(zhǔn)則
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤 ,貸;以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借;利潤分配——未分配利潤 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2019-05-08 15:01:28

您好
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2020-07-14 17:03:32

借利潤分配貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款。
2021-05-11 10:10:10
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借拖姐 追問
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