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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-04 19:18

借 管理費用等 一個月攤銷額
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 發(fā)票稅額
貸 預付賬款 稅金加一個月攤銷額

煙花懿冷 追問

2020-04-04 19:27

噢,甘老師,那是第一個月攤銷時要做進項稅對嗎?以后月份攤銷時就不用帶進項稅了是嗎?我如果把原來付款時的分錄紅沖或做相反分錄,然后按發(fā)票做帶進項稅的付款分錄,攤銷時就不帶著進項稅了,您看這樣可以嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-04 19:50

是的 第一個月攤銷時要做進項稅 以后月份攤銷時就不用帶進項稅了
您后面說的先紅沖 然后按發(fā)票做帶進項稅的付款分錄 準備怎么寫分錄

煙花懿冷 追問

2020-04-04 19:58

就是把原來付款分錄紅沖或者做相反分錄,然后按發(fā)票做帶進項稅的付款分錄,之后再按月攤銷您看可以嗎

bamboo老師 解答

2020-04-04 20:06

您付款跟收到發(fā)票是同一個月?不是的話 不沖銷,直接按上面的寫分錄就好了

煙花懿冷 追問

2020-04-04 20:23

付款和收到發(fā)票不在同一個月,跨月了,怎樣做呢您看?

bamboo老師 解答

2020-04-04 20:47

不紅沖跟做相反分錄 按我上面的分錄寫就好了

煙花懿冷 追問

2020-04-04 20:52

噢噢,好的,謝謝甘老師,但您看我是2月做的付款分錄,沒考慮進項稅,3月收到增值稅專用發(fā)票,攤銷期間是從4月開始,那您看我3月收到增值稅發(fā)票是做什么分錄呢?我想問您這個

bamboo老師 解答

2020-04-04 20:53

平臺是4月份開始使用么?

煙花懿冷 追問

2020-04-04 20:56

是的,4月開始新一年的,3月還是攤銷的上一年的最后一個月的

bamboo老師 解答

2020-04-04 20:58

借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 發(fā)票稅額
貸 預付賬款  發(fā)票稅額
4月開始
借:管理費用
貸:預付賬款
做個攤銷表 每個月做附件

煙花懿冷 追問

2020-04-04 21:00

好的,謝謝甘老師!感謝

煙花懿冷 追問

2020-04-04 21:02

您看3月不用把2月付款的紅沖,然后按發(fā)票帶進項稅做付款分錄,不需要這樣是吧?

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:02

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

煙花懿冷 追問

2020-04-04 21:05

噢噢,好像如果按我這樣做,結(jié)果是一樣,但沒必要對嗎甘老師?

煙花懿冷 追問

2020-04-04 21:06

謝謝甘老師!也祝您身體健康!萬事順意!

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:14

是的 沒必要那么麻煩的

煙花懿冷 追問

2020-04-04 21:16

感謝甘老師的幫助!

bamboo老師 解答

2020-04-04 21:16

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
2020-06-17 19:09:19
借 管理費用等 一個月攤銷額 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 發(fā)票稅額 貸 預付賬款 稅金加一個月攤銷額
2020-04-04 19:18:53
同學你好!預付賬款一般在先付款后發(fā)貨時用到。
2019-11-05 19:07:11
你好,借預付賬款 借應交稅費(進項稅額) 貸銀行存款或應付賬款或其他應付款 攤銷時借管理費用制造費用等 貸預付賬款
2019-06-12 16:13:37
借,預付賬款,應交稅費~應交增值稅~進項稅,貸,銀行存款 借,xx費用,貸,預付賬款
2019-06-12 15:47:30
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