亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-04-05 13:07

你好,借:銀行存款  貸:管理費用一工會經(jīng)費

向日葵 追問

2020-04-05 13:08

老師,跨年度了,可以這么做嗎

冉老師 解答

2020-04-05 13:09

你好,可以的,因為這個當(dāng)年不知道會退回,兩年都是真實的業(yè)務(wù),不是做錯賬的問題

向日葵 追問

2020-04-05 13:11

不需要做以前年度損益調(diào)整嗎?

冉老師 解答

2020-04-05 13:13

你好,不需要,因為以前年度損益調(diào)整科目是會計差錯的,要慎用

向日葵 追問

2020-04-05 13:15

老師,不是只要涉及到費用類的,如果跨年度就要沖減利潤分配一未分配利潤嗎?

冉老師 解答

2020-04-05 13:16

你好,涉及以前年度會計差錯的,涉及損益的,就要用到以前年度損益調(diào)整科目

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,借:銀行存款 貸:管理費用一工會經(jīng)費
2020-04-05 13:07:41
繳納時直接做管理費用,出銀行存款,可以的
2020-04-29 14:46:14
你好!后面這種是對的了.
2019-04-04 14:29:43
你好 實務(wù)中有你這樣處理的,正規(guī)是借銀行 貸營業(yè)外收入 實際也不多交稅
2020-07-04 09:12:02
可以直接:借 管理費用--工會經(jīng)費,貸:銀行存款
2023-07-19 15:37:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...