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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-05 14:18

你好可以申請(qǐng)退稅的哦

暖魚 追問

2020-04-05 14:23

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,那企業(yè)收購時(shí),沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是按照買價(jià)計(jì)算抵扣的。而且國家沒有收到進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在可以退,那站在國家的角度,豈不是國家自掏腰包來退給企業(yè)稅嘍?

樸老師 解答

2020-04-05 14:25

企業(yè)開了收購發(fā)票的是可以的

暖魚 追問

2020-04-05 14:26

收購與農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票在退稅還是有區(qū)別的嘛?

暖魚 追問

2020-04-05 14:26

收購發(fā)票

樸老師 解答

2020-04-05 14:27

你有發(fā)票的才可以退的

暖魚 追問

2020-04-05 14:29

那銷售發(fā)票也能退嗎?

暖魚 追問

2020-04-05 14:30

如果是直接將從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購買的出口,取得銷售發(fā)票或收購發(fā)票,增值稅也能免退稅嘛?

樸老師 解答

2020-04-05 14:41

你要是交了增值稅就可以退,如果沒有那就是出口的只能免稅,財(cái)稅「2012」39號(hào):六、適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù)(9)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品。

  所以外貿(mào)企業(yè)從農(nóng)戶收購農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品出口,適用增值稅免稅政策。

暖魚 追問

2020-04-05 14:49

徹底懵了。為啥出口直接購入的是免不退稅,反而生產(chǎn)企業(yè)可以退。

樸老師 解答

2020-04-05 14:50

生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),經(jīng)主管出口退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),對(duì)未抵頂完的部分予以退稅。

免抵退稅額=(出口貨物銷售額-免稅購進(jìn)原材料價(jià)格)*退稅率(可以退稅的極限值)

暖魚 追問

2020-04-05 14:52

購入環(huán)節(jié),企業(yè)按照銷售發(fā)票注明的買價(jià)100*9%=9計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。
然后假設(shè)將購買的農(nóng)產(chǎn)品全部用于加工成13%稅率的貨物,加計(jì)1%,也就是又可抵扣1。那么總的計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是10,其余50-10=40進(jìn)項(xiàng)稅是取得的專用發(fā)票。
應(yīng)納稅額=0-(50–9–(200–100)*(13%–9%))=–37
免抵退稅額=(200–100)*9%=9
所以應(yīng)退稅額=9
留抵稅額=37-9=28

暖魚 追問

2020-04-05 14:53

老師,您看下這里有哪地方不妥

暖魚 追問

2020-04-05 14:53

深加工的農(nóng)產(chǎn)品出口可以免退稅,怎么計(jì)算退稅額呢?計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅可以先不抵扣。
假設(shè)購入時(shí)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票是100,經(jīng)過加工成13%出口,離岸價(jià)是200,退稅率也是9%,貨物稅率也是13%。賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅是50(包括計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅)。

暖魚 追問

2020-04-05 14:54

這是問題信息,解答在上方

樸老師 解答

2020-04-05 15:11

深加工還可以加計(jì)扣除1%

暖魚 追問

2020-04-05 15:12

是的

樸老師 解答

2020-04-05 15:13

你上面算的是對(duì)的

暖魚 追問

2020-04-05 15:16

我把計(jì)算抵扣的9%的進(jìn)項(xiàng)稅即9元,算應(yīng)納稅額時(shí),在總的進(jìn)項(xiàng)稅50中扣減掉了。

樸老師 解答

2020-04-05 15:21

你看下這個(gè)題的答案,退稅的就不能抵了

暖魚 追問

2020-04-05 15:22

這題沒有答案,我自己想的

樸老師 解答

2020-04-05 15:26

退稅的不能用來抵扣的

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相關(guān)問題討論
你好可以申請(qǐng)退稅的哦
2020-04-05 14:18:40
你好,取得的進(jìn)項(xiàng)是可以認(rèn)證抵扣的
2016-11-22 09:22:34
沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不行哦,需要有發(fā)票
2018-11-30 10:22:16
你好,你購入的進(jìn)項(xiàng)原材料的發(fā)票。
2022-03-16 09:56:54
你好, 免抵退不得免征和抵扣稅額=20*(16%-15%)=0.2 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額=5-0.2=4.8 當(dāng)月應(yīng)交增值稅=50*16%-4.8=3.2
2018-07-17 10:30:28
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