老師您好,我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù),給我們 問(wèn)
需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話,應(yīng)納稅額為 2240 元(計(jì)算方式:14000×(1-20%)×20%)。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬,現(xiàn)在做2025年可 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問(wèn)
您好, 這個(gè)沒(méi)有限制,都需要申報(bào) 答

老師好!這樣的發(fā)票做業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是福利費(fèi)?,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,沒(méi)看到具體的發(fā)票
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅都不能抵扣嗎,專票也不行嗎?
答: 一般不行。業(yè)務(wù)招待費(fèi)主要是一些餐飲方面的支出,根據(jù)規(guī)定:餐飲支出不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。福利費(fèi)一般是給職工的,根據(jù)規(guī)定:企業(yè)用于職工福利的商品,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,如果已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好 請(qǐng)問(wèn)公司的福利和業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能超過(guò)多少
答: 你好!福利費(fèi)是工資總額的14%。業(yè)務(wù)招待費(fèi)是實(shí)際發(fā)生額的60%和收入的千分之五


秋天的童話 追問(wèn)
2020-04-06 11:37
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2020-04-06 11:51
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2020-04-06 12:34