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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-06 12:32

你好,是需要做分錄的
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬

wzwx 追問

2020-04-06 12:36

按社保基數(shù)算是嗎,那應(yīng)付職工薪酬后再怎么記分錄比較合適?工資不走對公的意思,貸現(xiàn)金或其他應(yīng)付款法人

立紅老師 解答

2020-04-06 12:41

你好,按社?;鶖?shù)算就可以
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫存現(xiàn)金或其他應(yīng)付款

wzwx 追問

2020-04-06 12:49

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-06 12:50

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

wzwx 追問

2020-04-06 13:15

老師,這個時(shí)間長了,收入一直小于其他應(yīng)付款,公司欠法人的錢也多了有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

立紅老師 解答

2020-04-06 13:20

你好,如是其他應(yīng)付款一直是掛賬的,將來需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,需要交企業(yè)所得稅

wzwx 追問

2020-04-06 13:35

那最好一段時(shí)間內(nèi)把他轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎?還是怎么操作風(fēng)險(xiǎn)較小

立紅老師 解答

2020-04-06 13:47

你好,如是這部分法人和股東同意做實(shí)收資本,可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資 本

wzwx 追問

2020-04-06 13:51

好的

立紅老師 解答

2020-04-06 13:57

祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好,是需要做分錄的 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2020-04-06 12:32:47
你好,個人錢到對公戶,不是股東不是法人 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
2022-04-12 14:22:45
你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 如果股東是投資款的話 做借銀行存款貸實(shí)收資本-某股東 看具體轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)是什么
2020-01-15 17:54:54
你好,計(jì)入固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款
2020-07-29 16:12:59
借 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸 銀行存款
2016-01-25 16:55:00
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