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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-06 13:35

你好 服務費全額抵增值稅 280  不用認證

年年有余 追問

2020-04-06 13:43

意思應交稅金可以抵減280元對嗎

玲老師 解答

2020-04-06 13:49

對的,應交稅金可以抵減280元

年年有余 追問

2020-04-06 13:53

那月末計提稅金的時候還要計提或結轉嗎

玲老師 解答

2020-04-06 14:04

你好, 具體是什么情況呢

年年有余 追問

2020-04-06 14:10

月底計提應交增值稅,這個服務費也要一起記提嗎

年年有余 追問

2020-04-06 14:14

月底這個服務費要結轉嗎

玲老師 解答

2020-04-06 14:19

正常做減免增值稅的分錄,然后把減免的金額轉到未交增值稅,然后按照未交增值稅的貸方余額,就是實際需要繳納的增值稅

年年有余 追問

2020-04-06 14:26

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2020-04-06 14:28

不客氣,祝工作學習愉快

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相關問題討論
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
小規(guī)模納稅人購進金稅盤遞減稅額時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用 還是,借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2020-02-20 16:29:35
你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應交稅費-應交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200
2017-12-08 15:11:38
您好 購買金稅盤的時候 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣增值稅的時候 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 借方藍字 借:管理費用 借方紅字
2019-09-21 22:59:33
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