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緣,藍(lán)欣
于2020-04-06 13:34 發(fā)布 ??1914次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-04-06 13:34
那是不是你多沖減了暫估金額
緣,藍(lán)欣 追問
2020-04-06 13:38
老師沒有多沖回?。∈侨径葧汗赖?,四季度到了材料票。但是四季度沒有銷售所以就存在了貸方金額了
辜老師 解答
2020-04-06 13:39
你沖減了暫估,收到發(fā)票,又沒有按發(fā)票金額入賬
2020-04-06 13:40
對的老師,這就對了。謝謝老師。
2020-04-06 13:41
好的,客氣,幫到你就好
那這個賬要怎么調(diào)整?
你先沖減暫估,然后按發(fā)票入賬就可以了
2020-04-06 13:44
那不就要在2020一季度再按發(fā)票金額入賬嗎?老師。去年的四季度報表不就不準(zhǔn)了嗎?
2020-04-06 13:45
你去年的帳還可以調(diào)整嗎
2020-04-06 13:46
可以調(diào)整嗎老師?不可以吧?
2020-04-06 13:48
最好是在今年補(bǔ)入帳
2020-04-06 13:49
好的!謝謝老師
2020-04-06 14:12
老師,要是都沖了暫估的情況怎么辦
2020-04-06 14:15
不好意思,不明白你的意思,都沖了?
2020-04-06 14:18
錯了,老師是多沖了的部分怎么辦。
2020-04-06 14:19
那你要把多沖減的部分,反沖回去
2020-04-06 14:30
老師,我們?nèi)ツ晁募径葲]有銷售,三季度的暫估還沒沖銷完成,四季度的材料票還余在賬面上了,(去年全年利潤我做低了)現(xiàn)在我如果不想把暫估材料票要回了(調(diào)增利潤),那暫估的這部分怎么做具體的賬務(wù)處理?
2020-04-06 14:35
三季度暫估,四季度收到發(fā)票,你沒有沖銷之前的暫估嗎
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17年暫估了10萬的原材料,今年沖暫估,但是進(jìn)了8萬的原材料。那么賬上原材料出現(xiàn)貸方余額應(yīng)該怎么辦呢?
答: 你好!通過以前年度損益調(diào)整處理
年底把暫估沖回,原材料有貸方余額怎么辦
答: 那是不是你多沖減了暫估金額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
原材料余額在貸方,賬務(wù)如何處理?
答: 您好 請問是時候入庫了還是多領(lǐng)用了
總賬:原材料,借500000,貸409000。貸方余額:91000。幫忙看看對不對?老師
討論
老師您好!期末原材料是貸方余額,本期購進(jìn)后,單價過低,應(yīng)該怎么處理呢?
期末余額的原材料在貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn),但期末余額的數(shù)沒有大于起初的
老師,原材料期末貸方余額反應(yīng)的是什么
原材料沒有初期余額,本期發(fā)生額借方為20000,貸方為3300,那它的期末余額借方為多少?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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2020-04-06 13:38
辜老師 解答
2020-04-06 13:39
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2020-04-06 13:40
辜老師 解答
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2020-04-06 13:49
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2020-04-06 13:49
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辜老師 解答
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2020-04-06 14:30
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2020-04-06 14:35