老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

社保局的穩(wěn)崗補助可以直接沖已入賬的社保費嗎?
答: 你好 可以的 (1)、收到穩(wěn)崗補助: 借:銀行存款 貸:遞延收益 (2)、穩(wěn)崗補助用于職工生活補助、繳納社會保險費、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)等支出時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
老師好!我想請問一下:我們公司替員工補繳的社保費(員工自己出錢),怎樣入賬呢?
答: 直接做其他應(yīng)付款就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
疫情返還的社保費怎么入賬
答: 借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 社保,借管理費用 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保,負數(shù),或者是借應(yīng)付職工薪酬 社保 貸營業(yè)外收入


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2020-04-06 13:45
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