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送心意

文文老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-06 15:36

發(fā)票上,必須要有公司的名字,才可以稅前扣除

暴躁的冰棍 追問

2020-04-06 15:37

好的

暴躁的冰棍 追問

2020-04-06 15:38

暴躁的冰棍 追問

2020-04-06 15:38

抬頭寫的是攤位的

文文老師 解答

2020-04-06 15:39

發(fā)票專用章與收款單位名稱都不一樣,這種發(fā)票要求退回重開

暴躁的冰棍 追問

2020-04-06 15:40

嗯,說是市場代開的,收款單位應(yīng)該寫市場是吧。

暴躁的冰棍 追問

2020-04-06 15:40

付款單位應(yīng)該寫我們公司對吧。

文文老師 解答

2020-04-06 15:42

付款單位應(yīng)該寫我們公司
收款單位應(yīng)該寫市場,發(fā)票專用章應(yīng)與收款單位一致

暴躁的冰棍 追問

2020-04-06 15:43

好,謝謝!

文文老師 解答

2020-04-06 15:45

好的,祝你工作順利。請五星好評!

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相關(guān)問題討論
發(fā)票上,必須要有公司的名字,才可以稅前扣除
2020-04-06 15:36:53
同學(xué)你好 這個(gè)直接帶著新的營業(yè)執(zhí)照公章去備案就行
2021-09-01 09:10:18
沒有緣由的問題如果知道結(jié)果
2018-09-26 06:22:50
你好 建材銷售一般納稅人稅率13% 小規(guī)模納稅人3%
2019-05-20 14:09:34
您好!可以的。你可以加別的,營業(yè)范圍有就可以了
2017-06-14 13:55:06
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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