
老師,購進材料,材料已收到票未收到,按暫估入賬,我想問的是原材料數(shù)量單價怎么算,原材料加工成產(chǎn)成品,怎么入成本,
答: 原材料數(shù)量單價怎么算,原材料加工成產(chǎn)成品,怎么入成本, 發(fā)票沒有到,但是應該有對方的出庫單據(jù)的,還有你這邊的入庫單,依據(jù)這個為入庫手續(xù) 然后加工成本的話,按照正常的成本核算方法進行結(jié)轉(zhuǎn)就可以。這里不影響的
老師你好,制造業(yè)暫估原材料入庫:借:原材料 貸:應付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料:借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 暫估材料入庫: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品下月沖回:暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了?
答: 你好,第三個分錄應該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來了紅沖暫估后怎么做呢?
答: 你好,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以了


果果 追問
2020-04-06 16:01
趙海龍老師 解答
2020-04-06 16:14