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沖沖沖呀
于2020-04-06 16:59 發(fā)布 ??812次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-06 17:01
季度不超過30萬,1普通發(fā)票稅額結轉到營業(yè)外收入下面,2 這個做借管理費用 負數 借應交稅費應交增值稅 抵扣專票應交稅費應交增值稅,3 ,交企業(yè)所得稅做借所得稅費用 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅, 你這個營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅
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小規(guī)模免稅 借應交稅費 貸記營業(yè)外收入 這不就影響企業(yè)利潤要交企業(yè)所得稅了?
答: 你好,對的,影響所得稅的
小規(guī)模的增值稅入營業(yè)外收入 需要交企業(yè)所得稅嗎
答: 同學你好,小規(guī)模減免的增值稅轉入營業(yè)外收入 ,需要交企業(yè)所得稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模上一年的應交稅費沒有結轉到營業(yè)外收入,影響企業(yè)所得稅匯算嗎
答: 你好,減少了利潤。這個沒關系的。
應交稅費轉到營業(yè)外收入里 包括交的上個月的企業(yè)所得稅嗎1 .普票的稅 2.專票的稅 (稅盤抵扣了)3.交的上季度的企業(yè)所得稅 小規(guī)模企業(yè)
討論
小規(guī)模納稅人,所得稅是核定征收企業(yè),營業(yè)外收入還用繳納增值稅和所得稅費用么
小規(guī)模季度不超9萬,應交稅費-應交增值稅500,我最后做的是:借:應交稅費-應交增值稅500,貸:營業(yè)外收入500,老師,我想問下,這個稅費計入到營業(yè)外收入后,要繳納企業(yè)所得稅嗎,如果是,那是不是我當季申報企業(yè)所得的時候,收入16666.67+500計算所得稅呢
小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅做營業(yè)外收入那這樣的話就得交企業(yè)所得稅了是嘛?
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅核定征收的,營業(yè)外收入要一并計入收入交所得稅,那支出可以扣除嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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