
老師,我們公司做賬不用預(yù)付全是做應(yīng)付賬款,次月收到發(fā)票怎么沖回?
答: 你好,你是應(yīng)付賬款的借方做預(yù)付賬款嗎?
老師,我?guī)ど项A(yù)付應(yīng)付賬款掛的四筆錢。是因?yàn)閷?duì)方的苗木不合格,剩下的這些錢我們不付給他了,這個(gè)是以前月份發(fā)生的事情,然后年底了要怎么把它消掉。這個(gè)要怎么做賬了,對(duì)方發(fā)票是多開了。
答: 你好,同學(xué)。 不支付了,你是屬于債務(wù)的不支付,計(jì)營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,做賬時(shí)同一家單位月末要將預(yù)付賬款調(diào)入應(yīng)付賬款?不然會(huì)形成多借多貸,虛增業(yè)務(wù)?
答: 您好,是的,最好這樣操作。否則,虛增資產(chǎn)和負(fù)債。


honey 追問
2020-04-06 19:23
小惑老師 解答
2020-04-07 06:38
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2020-04-07 06:40
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2020-04-07 08:11
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2020-04-07 08:18
小惑老師 解答
2020-04-07 09:27
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2020-04-07 09:29
小惑老師 解答
2020-04-07 13:55