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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-06 19:26

你好,盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初數(shù)據(jù)就可以的

小蕪 追問

2020-04-06 19:27

具體的怎么操作呢 盤下現(xiàn)金 銀行 往來?

小蕪 追問

2020-04-06 19:28

固定資產(chǎn)要怎么盤 比如電腦都用了兩三年了 金額要入多少

郭老師 解答

2020-04-06 19:32

去實(shí)地盤點(diǎn),現(xiàn)金銀行問出納
存貨去倉庫
固定資產(chǎn)去你們個(gè)部門使用的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)
往來科目和對(duì)方對(duì)帳
購買的價(jià)值,然后算下累計(jì)折舊,后期繼續(xù)折舊

小蕪 追問

2020-04-06 19:37

那像電腦 打印機(jī)這類的 用了兩三年的基本都不用再去算折舊的 這種的話金額是入買回來的金額嗎

郭老師 解答

2020-04-06 19:39

是的
累計(jì)折舊全部做了就是了

小蕪 追問

2020-04-06 19:42

那還有其他的什么需要去統(tǒng)計(jì)的嗎 我怕會(huì)有遺漏

郭老師 解答

2020-04-06 19:43

你單位有啥統(tǒng)計(jì)啥
應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)交稅費(fèi)
實(shí)收資本

郭老師 解答

2020-04-06 19:44

根據(jù)你的科目余額表里面的數(shù)據(jù)就可以

小蕪 追問

2020-04-06 19:48

那我電腦那些直接用購買價(jià)格入固定資產(chǎn)科目?

郭老師 解答

2020-04-06 19:49

你好,
是的,

小蕪 追問

2020-04-06 19:49

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-06 19:49

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
你好,盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初數(shù)據(jù)就可以的
2020-04-06 19:26:37
這個(gè)的話,如果以前的數(shù)據(jù)有,能追溯到,就重頭建賬。 沒有的話,或者殘缺不全,只能從現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債,開始建賬了哈
2020-04-06 20:27:13
你好,經(jīng)營(yíng)酒業(yè)公司的賬,是不難的 內(nèi)賬主要做: 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
2022-03-15 09:17:28
初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計(jì)入實(shí)收資本科目)計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
2019-08-08 10:28:02
你好 如果沒有數(shù)據(jù)建立期初的話 你可以實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 以你現(xiàn)有數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)
2019-03-27 14:33:26
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