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hhy
于2020-04-07 10:53 發(fā)布 ??840次瀏覽
曉宇老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
2020-04-07 10:57
您好,同學,是可以的。
hhy 追問
2020-04-07 10:59
老師,我直接寫,借管理費用-團建聚餐,二級科目可以這樣設(shè)置對嗎
2020-04-07 11:01
老師,我直接寫,借管理費用-團建費,二級科目可以這樣設(shè)置對嗎
曉宇老師 解答
2020-04-07 11:02
同學,您的分錄是可以的。
2020-04-07 11:25
好的,謝謝老師
2020-04-07 11:37
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老師,團建聚餐,我可以直接做憑證,借:管理費用貸:現(xiàn)金
答: 您好,同學,是可以的。
調(diào)減19年管理費用4200元,付的現(xiàn)金,怎么做憑證?需要改之前的報表嗎?
答: 你好,借;以前年度損益調(diào)整4200,貸;庫存現(xiàn)金4200 之前的報表需要做相應(yīng)修改的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
@郭老師工資憑證,我不計提直接走管理費用貸現(xiàn)金可以嗎
答: 你是外賬的嗎 建議還是應(yīng)付職工薪酬走一下 以后你匯算清繳取數(shù)簡單
進貨的憑證怎么寫??都是白票,做內(nèi)賬,目前內(nèi)賬只有管理費用,現(xiàn)金…所有支出都放在管理費用里面
討論
公司是剛建立的,做內(nèi)賬,現(xiàn)在公司也沒有收入,目前老板也沒有給現(xiàn)金,就給一下發(fā)生了的業(yè)務(wù)票據(jù),都是一下管理費用票據(jù),款已經(jīng)付了,現(xiàn)在已經(jīng)將這部分票據(jù)整理出來,填寫好了憑證,那接下來該怎么做,公司投入的設(shè)備怎么給他們反應(yīng)呢
5月憑證,我第一筆先借了老板1萬現(xiàn)金,沒存入銀行,這樣算坐支嗎? 5月就做了管理費用,貸現(xiàn)金
老師,請問一下,我上月憑證數(shù)字寫錯了,這月紅字沖減,借管理費用(紅色還是藍字)數(shù)字是紅字,貸現(xiàn)金
曉宇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
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hhy 追問
2020-04-07 10:59
hhy 追問
2020-04-07 11:01
曉宇老師 解答
2020-04-07 11:02
hhy 追問
2020-04-07 11:25
曉宇老師 解答
2020-04-07 11:37