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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-04-07 13:00

你好,計(jì)入福利費(fèi)就可以了,合并工資交個(gè)稅

涵喬MM 追問

2020-04-07 13:01

福利費(fèi)需要交個(gè)稅?

樸老師 解答

2020-04-07 13:04

是的,合并工資交個(gè)稅

涵喬MM 追問

2020-04-07 13:24

老師,再問問你,就是3月我們社保只扣了我們單位的醫(yī)保,但是我們扣了職工的,現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬社保下面就有貸方余額了,怎么調(diào)整.

樸老師 解答

2020-04-07 13:31

那你要把職工的部分退給職工還是要紅沖你的企業(yè)部分

涵喬MM 追問

2020-04-07 13:33

應(yīng)該不退,因?yàn)樯洗握f的是只是不扣企業(yè)部分...

樸老師 解答

2020-04-07 13:41

你說的是疫情期間企業(yè)部分的社保減免嗎

涵喬MM 追問

2020-04-07 15:05

對,是我們二月份全交了社保,本來二月要退的,就應(yīng)該是抵扣后面的個(gè)人了.

樸老師 解答

2020-04-07 15:12

紅沖單位部分的就可以了

涵喬MM 追問

2020-04-07 15:51

借:應(yīng)付職工薪酬.借:-管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款。嗎?

樸老師 解答

2020-04-07 15:57

直接原分錄紅沖,原分錄負(fù)數(shù)紅沖

涵喬MM 追問

2020-04-07 16:13

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2020-04-07 16:17

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,計(jì)入福利費(fèi)就可以了,合并工資交個(gè)稅
2020-04-07 13:00:10
借:管理費(fèi)用等 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
2019-01-12 13:26:05
你們是按正常員工做的嗎?
2019-10-24 09:41:33
不可以的,只能做為年終獎扣個(gè)稅
2017-01-17 14:54:34
你好! 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金
2019-04-09 18:45:13
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