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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-04-07 13:12

你好, 如果以前的會計資料、余額,都沒有資料的話。 就按銀行存款賬戶里的余額,借:貨幣資金  貸:其他應付款 或實收資本就好。
但最好還是找找以前的資料,比如以前報給稅務系統(tǒng)的財務報表里的數(shù)據(jù)。

露丫頭 追問

2020-04-07 15:43

找到以前稅務報表里的數(shù)據(jù),按科目余額匯總后填寫起初嗎

張樂老師 解答

2020-04-07 16:37

是的,你的理解是正確的。

露丫頭 追問

2020-04-07 17:28

謝謝老師

張樂老師 解答

2020-04-07 20:01

不客氣,滿意請五星好評,謝謝!

露丫頭 追問

2020-04-08 09:22

露丫頭 追問

2020-04-08 09:24

老師再麻煩你一下,紙質是之前外賬做的,那我要怎么錄入快帳呢

露丫頭 追問

2020-04-08 09:25

快帳的本年累計借方和貸方用不用導入,還是只把外賬的期末余額導入快帳的期初余額呢?

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你好, 如果以前的會計資料、余額,都沒有資料的話。 就按銀行存款賬戶里的余額,借:貨幣資金 貸:其他應付款 或實收資本就好。 但最好還是找找以前的資料,比如以前報給稅務系統(tǒng)的財務報表里的數(shù)據(jù)。
2020-04-07 13:12:53
你好,這兩種方式,其實都是可以的
2016-12-08 10:24:11
哪些數(shù)據(jù)需要必須對清楚
2017-04-27 10:08:47
這個是要期初設置的,如果現(xiàn)金和銀行科目已經(jīng)做的有憑證引用了,就不能啟用了
2017-03-31 12:10:53
你好! 是工程機械服務維修保養(yǎng)
2018-12-04 15:46:42
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