APP下載
勤奮的茉莉
于2020-04-07 15:04 發(fā)布 ??1151次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-04-07 15:07
你好,借銀行貸其他應付款-員工這樣做的
勤奮的茉莉 追問
2020-04-07 15:11
這個錢要付勞務費沖減借款,會計分錄應該怎么做?謝謝
樸老師 解答
2020-04-07 15:17
借勞務費用貸銀行存款
沖減不了的哦,你欠員工的往來要還的
2020-04-07 15:18
那其他應付款的賬戶怎么沖平呢?不用現(xiàn)金和銀行存款
好的,謝謝
2020-04-07 15:20
你要還錢才可以的,有錢的時候還錢才能沖,要用現(xiàn)金或者銀行
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
您好,如果公司向員工借款,此款用來支付勞務費,應該怎么做會計分錄,員工賬戶的錢怎么沖平,謝謝
答: 你好,借銀行貸其他應付款-員工 這樣做的
計提 勞務費和支付勞務費時的會計分錄怎么做嗎?支付時是 借管理費用勞務費 貸銀行存款 ,那計提該怎么做分錄啊
答: 您好,您的分錄是計提+支付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付裝卸工勞務費會計分錄
答: 借:生產(chǎn)成本/管理費用/銷售費用-勞務費 貸銀行存款/現(xiàn)金
提前預支一部分勞務費,剩余的一部分勞務費要記算到下個月,兩個月怎么做會計分錄
討論
公司自建房子,產(chǎn)生的勞務費10萬,怎么寫會計分錄
應付未付勞務費的會計分錄
企業(yè)支付公司勞務費的會計分錄
支付勞務費如何寫會計分錄
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 458615 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
勤奮的茉莉 追問
2020-04-07 15:11
樸老師 解答
2020-04-07 15:17
樸老師 解答
2020-04-07 15:17
勤奮的茉莉 追問
2020-04-07 15:18
勤奮的茉莉 追問
2020-04-07 15:18
樸老師 解答
2020-04-07 15:20