亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-07 15:07

你好,借銀行貸其他應付款-員工
這樣做的

勤奮的茉莉 追問

2020-04-07 15:11

這個錢要付勞務費沖減借款,會計分錄應該怎么做?謝謝

樸老師 解答

2020-04-07 15:17

借勞務費用貸銀行存款

樸老師 解答

2020-04-07 15:17

沖減不了的哦,你欠員工的往來要還的

勤奮的茉莉 追問

2020-04-07 15:18

那其他應付款的賬戶怎么沖平呢?不用現(xiàn)金和銀行存款

勤奮的茉莉 追問

2020-04-07 15:18

好的,謝謝

樸老師 解答

2020-04-07 15:20

你要還錢才可以的,有錢的時候還錢才能沖,要用現(xiàn)金或者銀行

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,借銀行貸其他應付款-員工 這樣做的
2020-04-07 15:07:03
您好,您的分錄是計提+支付
2022-04-16 10:01:17
單位只能把勞務費計入進去。稅費不能入賬、
2017-02-23 15:37:52
借:生產(chǎn)成本/管理費用/銷售費用-勞務費 貸銀行存款/現(xiàn)金
2020-07-20 08:07:48
你好! 借:開發(fā)成本…人工費(勞務費) 貸:銀行存款
2019-10-06 15:56:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...