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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-08 10:20

你好,同學。
計提
借 管理費用  單位部分  
貸 應付職工薪酬 
交納時
借  應付職工薪酬 單位部分
其他應收款 個人承擔
貸 銀行存款

發(fā)工資時
貸 應付職工薪酬 
貸 其他應收款  個人承擔

王雙 追問

2020-04-08 10:29

請老師把具體數(shù)字寫一下

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:30

計提
借 管理費用 單位部分  440*5
貸 應付職工薪酬 440*5
交納時
借 應付職工薪酬 單位部分 440*5
其他應收款 個人承擔  440*5
貸 銀行存款   440*5*2

發(fā)工資時
貸 應付職工薪酬  440*5
貸 其他應收款 個人承擔440*5

王雙 追問

2020-04-08 10:39

老師你這個不對吧!個人承擔的2200還用計入費用嗎?他到時候從工資里扣

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:42

個人承擔哪里計費用了, 計提是你單位 承擔,你看清楚分錄啊。

王雙 追問

2020-04-08 10:54

老師可以直接用數(shù)字嗎不要用乘號

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:59

計提
借 管理費用 單位部分 2200
貸 應付職工薪酬 2200
交納時
借 應付職工薪酬 單位部分 2200
其他應收款 個人承擔 2200
貸 銀行存款 4400

發(fā)工資時
貸 應付職工薪酬2200
貸 其他應收款 個人承擔2200

王雙 追問

2020-04-08 11:01

這個2200是要從工資里面扣的他是12月入職11月社保幫忙代繳的

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 11:05

發(fā)工資時
貸 應付職工薪酬2200
貸 其他應收款 個人承擔2200
你發(fā)工資時,你就扣掉了啊。

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首先,你每一月計提,總幾個月合并 借 管理費用 2200 貸 應付職工薪酬 2200 這是計提的單位部分 然后交納時 借 應付職工薪酬 2200 其他應收款 2200 這 是員工承擔部分 貸 銀行存款 4400 發(fā)工資時扣除 借 應付職工薪酬 工資 2200 貸 其他應收款 2200 這 是員工承擔部分
2020-04-08 11:24:52
那你發(fā)放工資的時候,扣除個人承擔的這個金額就可以了
2020-04-08 10:43:33
你好,同學。 計提 借 管理費用 單位部分 貸 應付職工薪酬 交納時 借 應付職工薪酬 單位部分 其他應收款 個人承擔 貸 銀行存款 發(fā)工資時 貸 應付職工薪酬 貸 其他應收款 個人承擔
2020-04-08 10:20:39
你好 這個問下社保局最好,因為你如果轉到新公司 到時原來公司是無法給你繳納社保的。 你關系在新公司里面去了
2019-07-09 13:54:13
你好,可以補繳納的 但是要以單位名義去補
2022-04-20 09:16:50
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