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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-08 10:32

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 

1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應交稅費——未交增值稅 
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

謝peng君 追問

2020-04-08 10:52

進項跟銷項的數(shù)是明細表上面哪個數(shù)?

紫藤老師 解答

2020-04-08 10:52

進項跟銷項的數(shù)是明細表上面應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

謝peng君 追問

2020-04-08 10:53

這張憑證上的進項跟銷項數(shù)

紫藤老師 解答

2020-04-08 10:55

銷項就是銷項,進項就是進項,上面很清楚

紫藤老師 解答

2020-04-08 10:55

簡易計稅不屬于銷項,也不屬于進項

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你好,借;應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸;應交稅金-應交增值稅 -減免稅額480元 你需要做這個分錄
2018-01-31 17:06:55
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-08 10:32:06
您好,因為月底結(jié)賬增值稅時,還有 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸 :應交稅金-應交增值稅-未交增值稅啊。
2016-10-15 10:56:31
你好,是的
2016-11-22 17:31:08
您好,可以的。
2017-04-06 11:25:21
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