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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-08 10:44

是的,印花稅沒變的,只是增值稅變了

????安安寶貝 追問

2020-04-08 10:45

增值稅申報(bào)變哪里了啊,我們沒超30萬,應(yīng)該是都免的,和以前申報(bào)具體哪里變了?

樸老師 解答

2020-04-08 10:48

就是增值稅的稅率變了

????安安寶貝 追問

2020-04-08 10:57

????安安寶貝 追問

2020-04-08 10:58

申報(bào)表沒有變啊,我開的是1個(gè)點(diǎn)的票啊,我金額寫哪里?

樸老師 解答

2020-04-08 11:03

如果符合月不超過10萬季度不超過30萬,還按之前小微企業(yè)進(jìn)行申報(bào)即可。

附填報(bào)說明:增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。

????安安寶貝 追問

2020-04-08 11:09

那個(gè)2%是什么意思?。?/p>

樸老師 解答

2020-04-08 11:12

就是減了的2%填寫在優(yōu)惠里

????安安寶貝 追問

2020-04-08 11:13

????安安寶貝 追問

2020-04-08 11:13

那個(gè)表里

樸老師 解答

2020-04-08 11:17

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表

????安安寶貝 追問

2020-04-08 11:19

????安安寶貝 追問

2020-04-08 11:20

第一行還是第二行呢?我沒沒超過30萬也要這樣報(bào)?

????安安寶貝 追問

2020-04-08 11:20

????安安寶貝 追問

2020-04-08 11:21

看到了

????安安寶貝 追問

2020-04-08 11:22

????安安寶貝 追問

2020-04-08 11:23

上面的發(fā)生額,我就把3%的不含稅金額減去1%不含稅的金額差額?

????安安寶貝 追問

2020-04-08 11:23

還是用稅額的差額?

????安安寶貝 追問

2020-04-08 11:25

我們3月份開票含稅金額一共是38600

樸老師 解答

2020-04-08 11:36

按照1個(gè)點(diǎn)來收稅的,不超三十萬的話是不交稅的

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相關(guān)問題討論
是的,印花稅沒變的,只是增值稅變了
2020-04-08 10:44:12
你好,去稅務(wù)局大廳找專管員給你公司重新核定印花稅申報(bào)時(shí)間
2019-08-31 18:06:07
股東變更是按次申報(bào)的 正常征期申報(bào)的印花稅 沒有計(jì)稅基數(shù)的,可以零申報(bào)
2020-07-05 15:27:38
小規(guī)模做印花稅申報(bào)嗎 要
2019-05-20 11:24:40
有就申報(bào),最起碼一年一次賬簿印花稅 在地稅申報(bào)
2017-01-16 13:14:45
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