
請問老師,在4月30號就取得了某項(xiàng)支出發(fā)票,但是由于報(bào)銷手續(xù)的延誤,5月初才進(jìn)行報(bào)銷付款,像這種情況,應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 你好,同學(xué)。 這不影響,你收票正常確認(rèn)為費(fèi)用,只是貸其他應(yīng)付款,支付時(shí)減少其他應(yīng)付款就是了 的
去年的發(fā)票,今年才報(bào)銷付款,入庫,怎么做分錄?
答: 您好,同學(xué),涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問上月員工報(bào)銷金額與發(fā)票不一致,付款多付了,這月收到退款怎么做分錄
答: 你好,通過其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款過度一下即可。

