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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 15:34

未開(kāi)票收入直接按開(kāi)票方式入賬。相關(guān)分錄如下:

借:銀行存款

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

四月天 追問(wèn)

2020-04-08 15:36

次月開(kāi)票了呢,怎么處理?

曉宇老師 解答

2020-04-08 15:37

可以先沖銷入賬時(shí)的記賬憑證,再開(kāi)票重做收入,成本不用處理。

四月天 追問(wèn)

2020-04-08 15:38

我這筆牽涉到跨年用不用再做其他分錄

曉宇老師 解答

2020-04-08 15:46

如果如果跨年了,需要用以前年度損益調(diào)整科目代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。

四月天 追問(wèn)

2020-04-08 15:55

老師分錄怎么寫?是不是先沖銷去年的原分錄,借:應(yīng)收(紅字)貸:主營(yíng)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)
然后:借:應(yīng)收,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)

曉宇老師 解答

2020-04-08 16:06

您的分錄后半部分是正確的,前半部分借:應(yīng)收(紅字)貸:以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)(紅字)

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借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020-03-26 16:57:05
你好 借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-07-16 15:39:21
未開(kāi)票收入直接按開(kāi)票方式入賬。相關(guān)分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2020-04-08 15:34:29
借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 附件為出庫(kù)單、銷售明細(xì)表等自制憑證
2020-03-05 09:50:49
開(kāi)發(fā)票了嗎,~~~~~~~~~~~
2015-12-28 14:54:40
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