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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-08 16:32

你好,收到固定資產(chǎn)入賬的次月就可以計(jì)提折舊的

夢女孩 追問

2020-04-08 16:36

那現(xiàn)在發(fā)票還未收到該如何入賬呢

鄒老師 解答

2020-04-08 16:36

你好,先按固定資產(chǎn)暫估入賬處理

夢女孩 追問

2020-04-08 16:48

借:固定資產(chǎn)-暫估  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))  貸:預(yù)付賬款    折舊按正常提,是這樣嗎

鄒老師 解答

2020-04-08 16:49

你好,發(fā)票還沒有到,暫估的分錄是
借;固定資產(chǎn)——機(jī)器設(shè)備,貸;應(yīng)付賬款——暫估
然后按月計(jì)提折舊

夢女孩 追問

2020-04-08 16:51

那發(fā)票收到后的分錄呢

鄒老師 解答

2020-04-08 16:53

你好
紅沖暫估分錄,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;固定資產(chǎn)——機(jī)器設(shè)備
根據(jù)發(fā)票入賬
借;固定資產(chǎn)——機(jī)器設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸;預(yù)付賬款

夢女孩 追問

2020-04-08 16:55

好的,謝謝

鄒老師 解答

2020-04-08 16:58

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,收到固定資產(chǎn)入賬的次月就可以計(jì)提折舊的
2020-04-08 16:32:37
您好,沒有生產(chǎn)的話,那就計(jì)入管理費(fèi)用
2020-05-23 10:16:34
你好,固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài)后,就要計(jì)提折舊,與用不用無關(guān)!
2018-10-07 12:44:22
不能稅前扣除,這個(gè)我之前問過那個(gè)稅局,可以按評估報(bào)告那個(gè)價(jià)格做固定資產(chǎn),這個(gè)按月折舊,但是稅局不認(rèn)可
2020-03-07 11:29:23
同學(xué)你好,只有原值和已計(jì)提的折舊的話呢,是用100萬減去15萬。得到了85萬作為入賬價(jià)值。
2021-08-10 18:20:42
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