
月底多余的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)認(rèn)證(不需要認(rèn)證),怎么把進(jìn)項(xiàng)稅做分錄呢
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,請(qǐng)問(wèn)無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額分?jǐn)傓D(zhuǎn)出怎么做分錄?
答: 一般納稅人兼營(yíng)免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營(yíng)業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營(yíng)業(yè)額合計(jì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額不足或進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵 該怎么做分錄呢
答: 你好 這個(gè)不用特別做分錄 進(jìn)項(xiàng)留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進(jìn)項(xiàng)稅額不足就是需要繳納增值稅


鄒老師 解答
2016-05-15 10:50
鄒老師 解答
2016-05-15 11:48