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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-08 16:44

和平時是一樣,賬務(wù)處理的,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

文靜的高山 追問

2020-04-08 16:47

我們公司2019年11月成立,12月開了一張8萬的發(fā)票,交了2742.48的所得稅,借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銷項稅額         借:所得稅 貸:應(yīng)交所得稅 這樣對嗎

玲老師 解答

2020-04-08 16:56

是的,你的分錄是正確的,后面還需要有一個交所得稅的分錄和交增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費貸銀行存款

文靜的高山 追問

2020-04-08 16:58

小規(guī)模每月9萬免征增值稅,所得稅要1月扣款的

文靜的高山 追問

2020-04-08 16:59

那開票的銷項稅額年末余額在貸方了,需要做什么會計分錄嘛,比如轉(zhuǎn)到未交增值稅

玲老師 解答

2020-04-08 17:08

小規(guī)模開票時借應(yīng)收貸收入,應(yīng)交稅費,交費時借應(yīng)交稅費貸,銀行存款,這不應(yīng)該有余額的,如果不交借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額,貸營業(yè)外收入

文靜的高山 追問

2020-04-08 17:11

老師,不太懂這個意思,12月開了8萬的發(fā)票,需要繳納所得稅,所得稅1月扣款,這個怎么做會計分錄

玲老師 解答

2020-04-08 17:17

借應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅貸銀行存款

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