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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-09 09:14

你好,同學。
負數(shù)就是虧損,借投資收益就可以了
投資收益轉(zhuǎn)本年利潤的。

安之若素 追問

2020-04-09 10:41

賣家減去買價,是負數(shù)時,就是不要交增值稅,那么分錄就是
借  應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅(進項)
貸  投資收益
期間增值稅可以哪里抵扣,年末仍是負數(shù)時,不能在抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
那這個分錄怎么寫啊老師

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 10:44

是的
年末的時候,你是將增值稅轉(zhuǎn)到投資收益,然后投資收益轉(zhuǎn)本年利潤。

安之若素 追問

2020-04-09 10:54

不是已經(jīng)到投資收益了嗎,增值稅怎么在轉(zhuǎn)到投資收益呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 11:01

就是你如果有負差這不可抵扣,你要將這差額的增值稅轉(zhuǎn)投資收益。
然后投資益轉(zhuǎn)本年利潤。

安之若素 追問

2020-04-09 21:26

有老師說把分錄反沖,不要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,我現(xiàn)在腦殼疼

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 21:48

不用反沖,你在正常出售的時候就已經(jīng)進入了投資收益,你需要處理的只是應(yīng)交稅費的余額。你將這個余額放到這個投資收益里面去,投資收益轉(zhuǎn)年利潤就可以了。

安之若素 追問

2020-04-09 22:07

老師投資收益是轉(zhuǎn)過去了,問題借方的應(yīng)交稅費—應(yīng)交轉(zhuǎn)讓金融商品增值稅還在借方啊,

陳詩晗老師 解答

2020-04-09 22:10

一樣要轉(zhuǎn)出來呀,轉(zhuǎn)到投資收益里面去啊。就是年末的時候你這個不交稅,那么你這個應(yīng)交稅費也不可以放到下年抵扣,你就全部要放到投資收益里面去的呀。

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相關(guān)問題討論
你好,同學。 負數(shù)就是虧損,借投資收益就可以了 投資收益轉(zhuǎn)本年利潤的。
2020-04-09 09:14:59
同學好,借計或貸計應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”
2020-03-28 14:07:04
借投資收益 貸應(yīng)交稅費
2021-10-12 15:26:42
算其增值稅處理。(一)企業(yè)為一般納稅人:金融商品實際轉(zhuǎn)讓月末,如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益,按收益額/1.06*6%,計算出稅額,做如下會計分錄:借:投資收益貸:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅月末金融商品轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生收益,確認的“應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”為銷項稅額,不是實際繳納稅款。建議將該金額轉(zhuǎn)到銷項稅額,即:借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)再按規(guī)定做賬務(wù)處理。如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失,按損失額/1.06*6%,計算可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額:借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:投資收益年末,“應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目如有借方余額:借:投資收益貸:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅(二)小規(guī)模納稅人:金融商品實際轉(zhuǎn)讓月末,如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益,按收益額/1.03*3%,計算出稅額,做如下會計分錄:借:投資收益貸:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅交納增值稅時:借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:銀行存款如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失,,按損失額/1.03*3%,計算可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額:借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅貸:投資收益年末,“應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目如有借方余額:借:投資收益貸:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
2020-03-28 14:25:54
你好請把題目完整的發(fā)一下
2021-10-25 01:19:25
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