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GZY
于2020-04-09 08:52 發(fā)布 ??964次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-04-09 08:59
勞務票不可以用來沖銷暫估的原材料
GZY 追問
2020-04-09 09:19
勞務可暫估入賬嗎?
文文老師 解答
2020-04-09 09:25
勞務可以暫估入賬
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老師:去年暫估入賬是原材料。今年收到票 是人工勞務,可用來沖銷去年的暫估嗎?
答: 勞務票不可以用來沖銷暫估的原材料
去年的材料暫估入庫今年沖暫估的賬務處理
答: 來票沖暫估 借 應付賬款 暫估 貸 原材料、存貨
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年暫估原材料2萬,但是今年開票過來是1.2萬,沖不完原來的暫估 ,怎么辦
答: 你好 那發(fā)票是少開了 還是說后期會補開8000發(fā)票來的
今年收到一張去年的材料發(fā)票,去年原材料未暫估入賬,今年如何賬務處理?
討論
你好老師!我公司去年收到一批材料暫估入賬,今年1月份也暫估入賬,2月發(fā)票才到。去年分錄暫估入賬 借:原材料-油漆 124790 原材料-輔助材料 177808.6 貸:應付賬款 302598.6今年1月暫估入賬分錄借:原材料-油漆 10200 原材料-輔助材料 1925
去年暫估入賬的材料,當時做的是借原材料貸應付賬款-暫估,然后出庫了借營業(yè)業(yè)務成本貸原材料了,今年才收到發(fā)票,這個要怎么寫分錄,要沖掉原來的寫嗎,暫估的和發(fā)票一致的
去年年底是暫估金額為4000,今年一月沖上年暫估時多沖了100,現(xiàn)在暫估月是-100,怎么調(diào)整。暫估:借原材料4000 貸應付賬款暫估4000沖銷暫估:借原材料-4100 貸應付帳款暫估-4100余額為-100,調(diào)整的分錄應該怎么做
去年鋼筋暫估入帳,今年收到發(fā)票除了沖銷去年的鋼材,按發(fā)票入帳外,怎樣記主營業(yè)務成本原材料
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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GZY 追問
2020-04-09 09:19
文文老師 解答
2020-04-09 09:25