
老師在嗎?我想問你一個(gè)問題、我們之前欠廠家貨款、買了財(cái)務(wù)錄的期初是應(yīng)付賬款、在3月份我們退貨回去、應(yīng)付賬款借方有余額了、然后我們?cè)谶M(jìn)貨一次、請(qǐng)問我怎么做分錄呢
答: 確認(rèn)采購貨物和應(yīng)付賬款
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)已做分錄借:零余額賬戶用款額度;貸:其他應(yīng)付款:預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做分錄?
答: 借:資金結(jié)存 貸:其他應(yīng)付款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問美元賬戶的應(yīng)付賬款期末余額在貸方,但是匯率由月初的6.44變動(dòng)到月末的6.85,那月末的時(shí)候,應(yīng)付賬款的匯兌差要如何做分錄?
答: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
老師,收付實(shí)現(xiàn)制里,報(bào)表銀行有余額1000.應(yīng)付款1000.我現(xiàn)在要支付150元,怎么做分錄
8月財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),9月財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)付賬款余額為0,這個(gè)怎么寫分錄


劉方會(huì) 追問
2020-04-09 13:20
辜老師 解答
2020-04-09 13:28