
計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應(yīng)付職工薪酬 - 養(yǎng)老保險費 4630.32發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?
老師您好想問下我做提工資的分錄對不借:銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè) 應(yīng)付職工薪酬-公積金發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
答: 您好!計提的時候,借銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應(yīng)該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
是這樣做嗎?計提時:借:管理費用-職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(辦公)發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資(辦公)貸:其他應(yīng)付款-張三
工資多發(fā)放了,分錄計提并支付工資借制造費用50000貸應(yīng)付職工薪酬50000借應(yīng)付職工薪酬40000 應(yīng)付職工薪酬-多發(fā)放10000貸銀行存款
老師,計提工資,發(fā)放工資,計提:借 管理費用—工資貸 應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放:借 應(yīng)付職工薪酬,貸 庫存現(xiàn)金 可以嗎
17年有一筆會計分錄錯了,怎么調(diào)整。計提工資 借:管理費用。貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時候做成 借:應(yīng)付職工薪酬。貸:應(yīng)付職工薪酬了


暖心& 追問
2020-04-09 15:53
maize老師 解答
2020-04-09 15:56