
我們公司12月份的工資和提成發(fā)到現(xiàn)在還沒發(fā)完,也沒叫員工核對工資表和簽字,那么每個月都是這么做賬的啊,按實發(fā)數(shù)入賬還是?1月份的工資也是發(fā)了一部分,可以合并做賬?
答: 你好 你就正常每月計提工資即可。 發(fā)放的就做發(fā)放分錄就是
公司現(xiàn)在和另外一個公司合并了,員工的工資是從新公司發(fā)的,但還是在以前公司計成本,這種情況如何做賬處理呢?
答: 以前的單位都成新的不是嗎。以前單位就不用記賬了在你新公司記就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
同一控制下無對價吸收合并,合并方如何做賬?
答: 你好,合并方將被合并方的資產(chǎn)負債按照對方賬面價值入賬,具體如下列賬務處理 借:資產(chǎn),負債 貸:資本公積


夢怡 追問
2020-04-09 16:02
meizi老師 解答
2020-04-09 16:05
夢怡 追問
2020-04-09 16:38
meizi老師 解答
2020-04-09 16:52