(4)2×22年9月30日,甲公司與乙公司簽訂技術(shù)許可協(xié)議 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好!A公司對(duì)外股資,作為股東與B一起成立C公司 問
同學(xué),你好 敲公章的 答
小規(guī)?,F(xiàn)在開哪票是幾個(gè)點(diǎn)的稅率 問
小規(guī)模通??蛇x擇開1% 答
請(qǐng)問,上個(gè)月認(rèn)證過的發(fā)票,這個(gè)月發(fā)生了退貨行為,那 問
同學(xué),你好 認(rèn)證方提交紅字申請(qǐng),銷售方確認(rèn)并開具紅字發(fā)票 答
老師好,如果實(shí)發(fā)工資為管理費(fèi)用-工資,那么交社保個(gè) 問
你好,1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款 答

倉庫入庫單有三聯(lián),財(cái)務(wù)入賬應(yīng)該用白紅黃,哪一聯(lián)入賬呢?
答: 你好 這個(gè)沒有規(guī)定 按聯(lián)上的說的說明使用就可以
入庫單記賬聯(lián)和倉庫聯(lián)哪聯(lián)是采購報(bào)銷用,哪一聯(lián)是倉庫月底給財(cái)務(wù)做入庫核算用
答: 入庫單記賬聯(lián)是采購報(bào)銷的,最后流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù),倉庫聯(lián)是倉庫保管的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,下午好! 我想問一下財(cái)務(wù)部如何與倉庫部對(duì)接的?是由倉庫部提供的入庫單、出庫單、退貨單,一式三聯(lián)。一聯(lián)財(cái)務(wù),二聯(lián)倉庫,三聯(lián)客戶等。是財(cái)務(wù)按著這些單據(jù)自己做一盤財(cái)務(wù)軟件電腦賬,倉庫也按著這些單據(jù)自己做一盤數(shù)。然后財(cái)務(wù)部和倉庫部一起月未實(shí)存盤點(diǎn)。這所說的賬與賬相符、賬與實(shí)相符,是這樣操作嗎?
答: 你好,是的,用財(cái)務(wù)的賬和倉庫的賬核對(duì)。再和實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)進(jìn)行核對(duì)。


哭泣的電燈膽 追問
2020-04-09 17:34
玲老師 解答
2020-04-09 17:42