
小微企業(yè)做工程的,工程收入應交稅金一增值稅一銷項稅要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,也就是說下面這個分錄要做嗎?(借:應交稅費一增值稅一銷項稅,貸:應交稅費一己交稅金),還是下月交增值稅時直接做借:應交稅費一增值稅一銷項稅,貸:銀行存款
答: 您好,銷項稅額月末應該是轉(zhuǎn)到應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,您好 直接交的稅費,可以寫借:應交稅金-已交稅金 貸:銀行存款嗎
答: 可以寫借:應交稅金-已交稅金 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問一下退回的稅款 做分錄 可以做成 借:銀行存款 貸:應交稅金-已交稅金中嗎
答: 你好多的退回還是減免的??
應交稅費-應交增值稅(已交稅金)’核算什么呢,2.借應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸銀行存款,是當月預交稅金的意思? 如果是預交,借方不是代表已交稅金減少嗎?
老師你好,10月繳納9月增值稅,分錄是借: 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸銀行存款,這樣做可以嗎,還是需要在9月先計提?企業(yè)所得稅需要先計提嗎,我九月沒有計提,分錄應該怎么做呢


泮婉琴 追問
2020-04-09 23:16
泮婉琴 追問
2020-04-09 23:17
文老師 解答
2020-04-10 19:44