
小規(guī)模納稅人3月份按1%開(kāi)了增值稅專票,增值稅申報(bào)表中2%減免的部分需要做賬務(wù)處理嗎?
答: 這個(gè)的話,本身價(jià)稅分離,就是按1%增值稅的話,不用另外處理的哦
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票,開(kāi)的1%,我做賬就按1%做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,減免的2%需要賬務(wù)上處理嗎
答: 不用走營(yíng)業(yè)外收入或其他收益么?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這是小規(guī)模納稅人公司增值稅申報(bào)表17欄不是按照1%嗎?這個(gè)需要調(diào)整嗎?做賬務(wù)處理的時(shí)候增值稅減免的是按照1%做賬還是%3
答: 你好不交稅 減免表不用填寫的 按照1%
老師好 小規(guī)模納稅人 按3個(gè)點(diǎn)開(kāi)的普通發(fā)票 增值稅可以減按1個(gè)點(diǎn)申報(bào) 關(guān)于減免的部分 賬務(wù)怎么處理
老師,3月份小規(guī)模納稅人稅率下調(diào)1%,那么無(wú)票收入,按照3%填寫增值稅申報(bào)表,再按2%填寫減免是嗎
小規(guī)模納稅人1月份開(kāi)具發(fā)票183009.7,超10萬(wàn)了,但是2月3月沒(méi)開(kāi)發(fā)票,增值稅免嗎?季度申報(bào)增值稅的

