
老師,請問一下,我12月份有個暫估的成本費(fèi),3月份收到發(fā)票了,我想把發(fā)票放在12月份憑證里面,那我12月份的賬要不要調(diào)整。因?yàn)檫@部分成本我自已經(jīng)在12月份結(jié)轉(zhuǎn)了?,F(xiàn)在做上個季度的賬我想重新做新的。把群號的結(jié)了
答: 你現(xiàn)在收到發(fā)票,可以沖減暫估,然后按發(fā)票入賬
老師,請問上月結(jié)轉(zhuǎn)成本金額有誤,本月是做沖紅憑證還是在本月進(jìn)行調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本金額呢?
答: 你好,有兩種方法 1,紅沖之前錯誤的憑證,然后做一筆正確的憑證 2,也可以直接調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
調(diào)整上個月購入商品的憑證,還需要調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證嗎
答: 你好,上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)是有錯誤嗎?


覺醒 追問
2020-04-10 12:43
辜老師 解答
2020-04-10 12:43
覺醒 追問
2020-04-10 12:53
辜老師 解答
2020-04-10 12:57