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隨心
于2020-04-10 15:02 發(fā)布 ??1136次瀏覽
答疑陳園老師
職稱: ,中級會計師
2020-04-10 15:02
是的,轉入其他應付款科目下。
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發(fā)工資時,各種原因導致有一部分工資沒有發(fā)放,這部分工資計入其他應付款嗎?
答: 是的,轉入其他應付款科目下。
因各種原因,部分沒有發(fā)放的人員工資,需不需要轉入其他應付款
答: 你好,不需要的,沒有發(fā)放就在應付職工薪酬期末余額掛賬就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工資發(fā)了一半有兩個人沒發(fā),做發(fā)工資的時候分錄怎么做,沒發(fā)那部分放其他應付款嗎
答: 沒有發(fā)放的,不用做支付的分錄。
總部給交工資,那這9個人,分部也得正常計提工資,發(fā)放工資是嗎?發(fā)放工資時,貸就不是銀行存款,是其他應付款~總部是嗎?
討論
每個月計提的有部分工資沒有發(fā)放記錄的其他應付款工資,第二年匯算清繳前仍沒有發(fā)放這部分工資做了調增,請問賬務上面要怎么處理
那借:管理費用-福利費 貸方:其他應付款 嗎 ,發(fā)放工資時這部分金額計入 其他應付款?
公司有社保,應發(fā)工資是15000元,個人的部分是由公司代扣1040,實發(fā)13960元,請問以下分錄對嗎?計提工資時借:管理費用--工資 15000 貸:應付工資-- 13960 其他應付款(社保個人部分)1040發(fā)放工資時借:應付工資--13960 其他應付款--1040 貸:銀行存款---15000
老師,工資表里的工資沒有全部支付,沒有支付的部分是放入其他應付款好還是在應付職工薪酬中掛著?
答疑陳園老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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