
老師,現(xiàn)在情況是這樣的,我們杭州這邊政策是一年定額可以扣9000,然后我抵扣增值稅,有限額限制是一個(gè)月750抵扣,然后我把剩下的全部抵扣了附加稅,也沒(méi)有報(bào)錯(cuò),合計(jì)是9000,問(wèn)了12366也沒(méi)說(shuō)政策有規(guī)定是分月扣,我現(xiàn)在都不知道咋操作了,現(xiàn)在我是增值稅減免了750*3=2250,然后剩下的6750抵扣了附加稅,沒(méi)有老師嗎,?
答: 你好,同學(xué)。 你的意思是你現(xiàn)在是一月抵超過(guò)了750?
老師,我們適合加計(jì)抵減,附表四加計(jì)抵減填完了增值稅減免明細(xì)表需要報(bào)嗎?
答: 同學(xué)你好,不填減免稅明細(xì)表;
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅附加的時(shí)候,是按增值稅抵扣減免后實(shí)際所交的稅來(lái)報(bào),還是按沒(méi)有減去減免稅來(lái)交的
答: 按增值稅抵扣減免后實(shí)際所交的稅來(lái)報(bào)


會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)
2020-04-10 16:38
陳詩(shī)晗老師 解答
2020-04-10 16:39