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送心意

梓蘇老師

職稱初級會計師,會計師 ,稅務師

2020-04-10 16:32

借其他應收款800
貸庫存現(xiàn)金800
2.借管理費用700
庫存現(xiàn)金100
貸其他應收款800
3.借原材料11000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1300
貸應付賬款-A公司12300
4.借應付賬款-A公司12300
貸銀行存款12300
5.借銀行存款100000
貸短期借款100000

阿肆 追問

2020-04-10 16:48

第五題年利率是沒用么?

梓蘇老師 解答

2020-04-11 09:11

同學你好。因為只是借入,沒有說計息方式,默認只寫借入的

阿肆 追問

2020-04-11 09:18

第二題為什么是管理費用,不是銷售費用

梓蘇老師 解答

2020-04-11 09:21

同學你好,題目給出的是銷售部門就是銷售費用。如果未說明部門一般計入管理費用

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相關問題討論
1借銀行存款100000 貸短期借款100000
2020-04-13 16:04:24
借其他應收款800 貸庫存現(xiàn)金800 2.借管理費用700 庫存現(xiàn)金100 貸其他應收款800 3.借原材料11000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1300 貸應付賬款-A公司12300 4.借應付賬款-A公司12300 貸銀行存款12300 5.借銀行存款100000 貸短期借款100000
2020-04-10 16:32:58
您好 借:固定資產(chǎn) 32000 貸:實收資本 32000 借:短期借款 20000 貸:銀行存款 20000 借:原材料 19000%2B800%2B200=20000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 19000*0.13=2470 貸:銀行存款 20000%2B2470=22470 借:生產(chǎn)成本 8000 借:制造費用 1000 借:管理費用 1000 貸:應付職工薪酬 10000 借:管理費用 390 貸:庫存現(xiàn)金 390
2020-04-09 16:07:46
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022-03-16 09:16:07
1、借:現(xiàn)金 20000,貸:待處理財產(chǎn)損益 20000 借:待處理財產(chǎn)損益 20000,貸:其他應付款 12000,營業(yè)外收入8000 2、借:待處理財產(chǎn)損益 8000,貸:現(xiàn)金8000 借:其他應收款 4000,管理費用 4000,貸:待處理財產(chǎn)損益 8000 3、借:現(xiàn)金 50,貸:待處理財產(chǎn)損益 50 借:待處理財產(chǎn)損益 50 貸:營業(yè)外收入 50
2020-04-06 16:02:48
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