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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-05-16 15:06

但是銀行單有付款單據(jù)和單位呀,付貨款的時候不是先記錄付款方嗎?

宋生老師 解答

2016-05-16 15:03

您好!不對。一開始應(yīng)該做借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款。收到發(fā)票做借:庫存商品-酒 貸:庫存商品-暫估。

宋生老師 解答

2016-05-16 19:25

您好!如果您轉(zhuǎn)不過來,就這樣寫,借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款,
然后再第二筆做,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。
最后,收到發(fā)票做借:庫存商品-酒 貸:庫存商品-暫估。

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相關(guān)問題討論
你好, 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2020-05-12 21:21:36
上述分錄處理正確,發(fā)票來了沖銷應(yīng)付賬款,可以按月分攤租租賃費
2017-08-30 11:21:07
你好,借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款1000
2021-04-15 08:06:10
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款 57275.4 應(yīng)付賬款24546.6
2015-11-24 16:23:51
收到發(fā)票 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2020-01-07 17:13:41
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